2017元旦春节期间违规发放补贴专项整治自查报告

2017元旦春节期间违规发放补贴专项整治自查报告

发布时间:2017-11-19  编辑:沈舒文 手机版

  借重大活动筹备或者节日庆祝之机,变相向职工普遍发放现金、有价证券或者与活动无关的实物或者其他违反规定发放津贴补贴的,对有关责任人员追究责任。下面是语文迷小编推荐的2017元旦春节期间违规发放补贴专项整治自查报告,希望对大家有所帮助!

  【2017元旦春节期间违规发放补贴专项整治自查报告1】

  根据县委办公室《中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室印发<关于基层党组织长期不换届专项整治工作方案>等四个方案的通知》(办〔2017〕55号)中的《关于在全县机关事业单位开展滥发津贴补贴专项整治工作方案》文件精神,对2016年度我镇机关事业单位发放津补贴情况进行了全面清理整治,现将整治工作汇报如下。

  一、加强组织领导

  为了确保本次我镇滥发津贴补贴专项整治工作的效果。成立了天堂寨镇机关事业单位滥发津贴补贴专项整治工作领导小组,由镇党委书记卢士传同志任组长,党委副书记汪海同志、镇纪委书记漆学忠同志任副组长,镇党政办主任陈炳军、组织办余小霞、财政分局负责人刘从彬、镇纪委副书记詹凡凡为成员。

  工作小组办公室设在镇财政分局,分局负责人刘从彬同志任办公室主任,抽调专人集中办公,负责专项整治日常工作。

  二、清理整治范围

  对2016年度凡在我镇财务发放的所有人员的津贴补贴发放情况均纳入了本次专项整治范围,做到了全面覆盖,不留死角。

  三、自查工作开展情况

  (一)宣传发动。由镇滥发津贴补贴专项整治工作领导小组组织由各相关单位负责人及财务经办人参加的滥发津贴补贴专项整治专题会议,学习县《关于在全县机关事业单位开展滥发津贴补贴专项整治工作方案》和相关会议精神,布置安排本镇开展滥发津贴补贴专项整治工作。

  (二)清查核实。组织人员对2016年度我镇行政及相关事业单位发放的所有津贴补贴进行全面清理,重点采取查帐方式,对凡是已发放的所有津贴补贴进行全部造册登记,报镇滥发津贴补贴专项整治工作领导小组。

  (三)审核上报。由领导小组对查帐登记的已发放津贴补贴进行逐项审核认定,对认定清楚符合明确发放范围的项目不上报,对明显违规的项目进行清缴回收,对凡是界定不清的项目填表上报县整治滥发津贴补贴领导组审核认定。

  (四)自纠整改情况。本次从财务帐上自查的津补贴发放的项目和金额均是2016年度发放,实则是2014年应发放的津补贴,我镇2016年度应发的各项津补贴截止目前基本上没有发放。但我们仍对在2016年财务帐中实际发放的各项津贴补贴进行了清理统计和上报,并对能确认违规的项目和金额进行整改和清收,本次共清收违规资金5760元已上交县财政专户。并填制上报了《2016年金寨县机关事业单位违规发放津补贴自查自纠情况表》,将对县整治滥发津补贴领导组反馈针对我镇违规发放的津贴补贴项目进行及时整改到位。

  四、建章立制,确保长效

  以此次机关事业单位开展滥发津贴补贴专项整治工作为契机,认真学习贯彻中央、国务院、省、市、县关于规范津贴补贴工作的总体要求,全面整治滥发津贴补贴行为,进一步完善各项规章制度,建立和完善规范津贴补贴发放长效工作机制。

  【2017元旦春节期间违规发放补贴专项整治自查报告2】

  根据市财政局和市审计局联合印发的《关于印发<开展违反财经纪律问题专项整治工作实施方案>的通知》要求,我单位高度重视,迅速研究部署,认真对照专项整治内容对2016年-2017年期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查。现将具体情况汇报如下:

  一、加强组织,领导强化责任

  为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,对照自查情况表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。

  二、认真自查,建立监督机制

  按照专项整治要求,对2016年-2017年期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。我单位通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行。

  一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为。我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  二是严格执行中央八项规定,落实公务卡管理制度。我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行《公务接

  待管理办法》,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格按照《公务卡管理规定》使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。

  三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度。我单位目前尚未发现违规违纪现象:无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规使用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府采购有关规定的行为,无其他违反财经纪律的行为。

  通过此次专项整治自查工作的开展,进一步严肃了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺利开展。


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